Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-815.018,70 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-815.018,70 €
53,92%
-501.105,37 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-501.105,37 €
33,15%
-113.007,22 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-113.007,22 €
7,48%
-58.346,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.346,28 €
3,86%
-12.173,19 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.173,19 €
0,81%
-11.969,61 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-11.969,61 €
0,79%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -815.018,70 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -501.105,37 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -113.007,22 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -58.346,28 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -12.173,19 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -11.969,61 €
  • Summe
    -1.511.620,37 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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